崗位職責:
1、根據(jù)上市公司監(jiān)管要求及公司管理需求,執(zhí)行內(nèi)部審計工作;
2、制定年度審計計劃,評估公司內(nèi)控體系的健全性與有效性,識別風險并提出整改意見;
3、審查關(guān)聯(lián)交易、對外投資、募集資金使用等重大經(jīng)濟活動的合規(guī)性;
4、針對內(nèi)外部審計問題建立整改臺賬,跟進責任部門落實整改情況;
5、編制審計底稿與內(nèi)部審計報告,定期向管理層及審計委員會進行匯報;
6、協(xié)助優(yōu)化財務、經(jīng)營、信息系統(tǒng)等內(nèi)控流程及管理體系;
7、完成審計委員會或管理層交辦的其他任務。
崗位要求:
1、審計、財務類相關(guān)專業(yè)背景,本科以上學歷;
2、兩年以上內(nèi)控審計相關(guān)工作經(jīng)驗,擁有上市公司審計項目經(jīng)驗(必備條件);
3、取的財經(jīng)類初級及以上專業(yè)技術(shù)資格證書;
4、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和報告撰寫能力;
5、品行端正,具有一定的保密意識。
職位福利:五險一金、年終獎金、績效獎金、全勤獎、帶薪年假、工作餐、員工宿舍、住房補貼、節(jié)假日福利