1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,建設內部審計制度和流程,制定審計計劃;
2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;
3、擬定審計方案,起草相應報告和管理建議書,并將相關結果上報給相關領導;
4、全面負責集團及各分子公司財務、工程等項目的審計工作;
5、基于對業(yè)務理解和風險評估,制訂切實有效、風險導向的全面長期審計計劃,并推動落實;
6、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
7、負責具體審計項目計劃編制、審計過程實施、審計問題定性、提出整改建議、審計報告編制和審計過程的溝通與協(xié)調;
8、組建和管理審計部門;
任職要求:
1.統(tǒng)招本科及以上學歷,5年以上大型企業(yè)內部審計經驗以3年以上上市公司(A股)內部審計負責人經驗;
2.擁有內部審計資格證書或(CIA),其他會計和金融資格(比如CPA,CMA,CFA,CISA)等優(yōu)先;
3.知名會計師事務所醫(yī)藥行業(yè)審計項目負責人工作經驗或醫(yī)藥行業(yè)上市公司內審部負責人工作經驗優(yōu)先;
4.熟悉國家會計準則及稅法、經濟法等經濟法規(guī);
5. 具有較強的財務分析能力和報告撰寫能力;
職位福利:五險一金、包吃、包住、免費班車、定期體檢、節(jié)日福利、績效獎金