1、執(zhí)行年度審計工作計劃,參與實施各項審計項目;
2、根據(jù)審計項目方案及重點,完成所分配模塊的基本審計工作,包括收集審計資料,編制審計底稿,分析審計發(fā)現(xiàn),提出審計建議;
3、對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行跟蹤,督促落實整改;
4、協(xié)助完善內控體系和相關的運作流程;
5、其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作
任職資格:
1.財務會計、審計、稅務等相關專業(yè),具備數(shù)據(jù)分析能力和風險識別與評估能力;
2.具備溝通協(xié)調能力,能與業(yè)務部門高效溝通,推動審計發(fā)現(xiàn)問題整改;
3.具備較強溝通協(xié)調能力,能與業(yè)務部門高效溝通,推動審計發(fā)現(xiàn)問題整改。
4.具有良好的職業(yè)道德,工作態(tài)度和學習能力。