崗位職責:
1.協(xié)助部門負責人制訂、修改并落實內審工作相關制度,開展審計工作,及時提出改進風控管理的建議。
2.根據(jù)督查內審工作安排,對集團內部各組織和業(yè)務條線的合規(guī)經營管理情況進行深入督導檢查,并及時向上級領導匯報督查審計結果,對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改跟蹤,確保關鍵問題得到有效解決。
3.監(jiān)督指導財務制度及各項涉財業(yè)務工作流程的合規(guī)性,對內部各組織的合規(guī)管理工作進行評分。
4.開展不定期財經專項審計工作,撰寫審計報告,向上級領導匯報審計結果,提出改進建議和內控完善措施。
5.協(xié)助領導開展其他審計相關工作,為總裁室領導提供所需審計資料,為公司各部門提供審計支持等工作。
任職要求:
1.本科及以上學歷,會計、審計、財務管理等相關專業(yè)。
2.具備3年以上相關工作經驗,有教育行業(yè)、大型企業(yè)內部審計工作經驗者優(yōu)先。
3.熟悉國家財經法規(guī)、審計法規(guī)和企業(yè)內部控制規(guī)范,具備注冊會計師(CPA)或國際注冊內部審計師(CIA)資格者優(yōu)先。
4.熟練使用各類辦公軟件和工具,熟悉金蝶系統(tǒng)等財務軟件,具備良好的數(shù)據(jù)分析和財務分析能力。
5.具備較強的溝通協(xié)調能力、團隊協(xié)作精神和抗壓能力,可接受全國范圍的出差安排。
6.具備良好的職業(yè)素養(yǎng),客觀公正,廉潔清正,堅持原則,嚴格遵守職業(yè)道德和保密原則。