1. 獨立開展對業(yè)務核算、內控合規(guī)、財務管理、企業(yè)經濟責任等的審查工作,出具審查意見或審計報告,跟進落實后續(xù)獎懲或整改情況。
2. 推進集團的內控規(guī)范建設,對各業(yè)務環(huán)節(jié)的內控管理進行風險識別和評估,提出合理化建議。
3. 與監(jiān)察中心人員配合,完成集團內部各類審計、監(jiān)察工作。
任職要求
1. 碩士及以上學歷,審計、 財務、 金融相關專業(yè)。
2. 6年以上財務、審計、內控等相關工作經驗;具備金融行業(yè)背景、持有CPA、CIA等資格證書優(yōu)先考慮。
3. 能夠獨立完成財務審計、內部控制審計、經濟責任審計、人員舞弊調查等各類專項工作,具有較強的溝通協調能力。
4. 對企業(yè)高度忠誠,沉穩(wěn)細致,具備邏輯能力和審慎的態(tài)度。能夠承擔工作壓力,具備團隊合作精神,誠實守信、勤勉敬業(yè)。