一、工作內容
1、參與制定年度內審計劃,按照年度審計計劃,開展內審工作(包括但不限于采購、銷售、飼料、資金資產等流程審計),形成內審工作底稿和內審報告;
2、與管理層溝通發(fā)現(xiàn)審計意見,推進審計問題整改,并日常持續(xù)跟進整改進度,敦促問題閉環(huán),
3、定期總結審計工作方法、工具,總結審計風險模型,對開展的其他審計項目提供有效的支撐性建議:
4、做好審計項目組管理,確保項目小組的團隊建設有效性,推動組織健康發(fā)展。
二、任職要求
1、專業(yè):會計、審計、財務管理等財務相關專業(yè);
2、能力:思路清晰。審計敏感性強。具備較強的邏輯思維能力和數(shù)據(jù)分析能力。能熟練運用各項審計方法和辦公軟件;
3、心力:有企圖心。心力強大,具備一定抗壓能力。責任心強。能深鉆業(yè)務,有鉆勁兒。
4、前期需要深入了解業(yè)務現(xiàn)場,進行養(yǎng)豬業(yè)務實操1-2個月。