工作職責:
1、參與對本公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
2、參與對本公司各內(nèi)部機構(gòu)的會計資料及其他有關經(jīng)濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、自愿披露的預測性財務信息等;
3、具有舞弊審計經(jīng)驗、ipo上市審計經(jīng)驗、內(nèi)控審計經(jīng)驗、盡職調(diào)查、離任審計優(yōu)先。
崗位要求:
1、財經(jīng)類相關專業(yè)大學本科及以上學歷。
2、熟悉國家、地方財經(jīng)法規(guī)、政策,能夠利用這些財經(jīng)法規(guī)、政策合理處理財務日常業(yè)務;較強的分析、解決問題能力,思路清晰,考慮問題細致。
職位福利:六險一金、年度績效獎金、交通補助、餐補、免費宿舍、定期體檢、國內(nèi)外旅游、豐富多彩的員工文體活動等。