l 內(nèi)控合規(guī)體系建設(shè): n 牽頭制定以IPO為導(dǎo)向的內(nèi)控體系。 n 負責(zé)建立和優(yōu)化覆蓋所有重要業(yè)務(wù)流程內(nèi)控文檔。 n 重點針對制造業(yè)關(guān)鍵環(huán)建立可靠、可驗證的內(nèi)控措施。 l 內(nèi)控自我評價與審計對接: n 組織執(zhí)行內(nèi)控自評工作。 n 負責(zé)與中介機構(gòu)就內(nèi)控審計事宜進行對接。 l 缺陷整改與持續(xù)優(yōu)化: n 就內(nèi)控缺陷與業(yè)務(wù)部門制定切實可行的整改方案,并跟蹤落實整改。 n 持續(xù)優(yōu)化內(nèi)控流程,確保其與業(yè)務(wù)發(fā)展同步。 l 合規(guī)與培訓(xùn): n 確保公司運作符合上市規(guī)則、財務(wù)報告等相關(guān)法律法規(guī)要求。 n 培育合規(guī)文化,面向管理層及核心骨干員工進行內(nèi)控知識與IPO合規(guī)要求的培訓(xùn),提升全員意識。 l 報告與溝通: n 定期向管理層匯報內(nèi)控體系建設(shè)進展、重大風(fēng)險發(fā)現(xiàn)及整改進度,為管理層決策提供支持。 l 任職要求 l 必備條件: n 本科及以上學(xué)歷,財務(wù)、會計、審計、金融等相關(guān)專業(yè)。 n 5年以上內(nèi)控、內(nèi)審或風(fēng)險管理經(jīng)驗,具備完整的制造業(yè)IPO內(nèi)控輔導(dǎo)及審計對接項目經(jīng)驗,有大型會計師事務(wù)所制造業(yè)審計/咨詢背景者尤佳。 n 精通《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引、COSO框架,深刻理解IPO審核中關(guān)于內(nèi)控的監(jiān)管要求。 n 對制造業(yè)核心流程(如生產(chǎn)成本核算、存貨盤點、工單管理、BOM管理)有深刻的理解和豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。 n 具備出色的項目管理和跨部門溝通協(xié)調(diào)能力,能夠強勢、高效地推動整改,影響管理層和業(yè)務(wù)部門。 n 具備卓越的邏輯分析、書面表達和報告能力,能獨立撰寫內(nèi)控手冊和評估報告。 l 優(yōu)先考慮: n 持有CPA(注冊會計師)、CIA(國際注冊內(nèi)部審計師) 證書。 n 有主導(dǎo)企業(yè)成功通過IPO內(nèi)控審核的經(jīng)驗。 n 熟悉大型ERP系統(tǒng)控制邏輯。