崗位職責
1.負責開展內(nèi)部控制及風險評估,全面識別企業(yè)經(jīng)營風險,對公司制度、流程的設計和執(zhí)行情況提出整改意見,輸出風險評估報告;
2.負責開展集團內(nèi)各職能部門管理審計;
3.負責根據(jù)集團要求開展經(jīng)濟業(yè)務相關舞弊違規(guī)的專項審計工作;
4.負責對各子公司主要領導的在任審計。
任職條件
1.本科及以上學歷;
2.會計、審計、財務管理等相關專業(yè);
3.3年以上企業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,中級以上職稱;
4.熟悉風控、內(nèi)部審計、財會、稽核等專業(yè)知識,熟悉集團業(yè)務相關法律法規(guī),了解集團制度流程和業(yè)務運作情況。