崗位職責:
1、根據企業(yè)發(fā)展要求制訂年度審計工作計劃,并組織實施;
2、負責對集團及所屬分、子公司內部控制的完整性、合理性、實施有效性以及風險管理進行檢查和評價,對內控缺陷提出審計建議;
3、組織對各項經濟活動實施審計監(jiān)督,審核審計工作底稿和審計報告并給出指導建議;
4、研究舞弊行為涉及的范圍和可能存在的隱患,做好預防、檢查、 匯報工作;
5、協(xié)調并配合企業(yè)開展外部審計及內審外評工作;
6、負責審計資料的整理,審計檔案的管理;
7、協(xié)同戰(zhàn)略發(fā)展部進行對外部投資項目的財務盡職調查工作等;
8、組織開展業(yè)務學習、培訓,不斷提升自身和下屬的業(yè)務能力和職業(yè)素養(yǎng);
9、完成上級管理部門交辦的專項審計等工作。
任職資格:
1、大學本科及以上學歷,審計、財務管理、會計等相關專業(yè),3年以上審計、會計、財務管理工作經驗,會計師事務所或醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)財務及內部審計工作經驗者優(yōu)先,擁有中級會計師、CPA等資質證書者優(yōu)先;
2、細致嚴謹,具有較強的判斷和決策能力,計劃和執(zhí)行能力,具有較強的責任心和執(zhí)業(yè)操守;
3、具備較強的溝通能力、學習能力、邏輯思維能力以及抗壓能力,具備較強的團隊協(xié)作能力,主管崗位要求具備一定的項目管理與團隊組建能力。
職位福利:五險一金、年底雙薪、交通補助、餐補、帶薪年假、周末雙休