崗位職責:
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和業(yè)務需求,全面負責內部審計制度、流程與年度審計計劃的制定,明確審計范圍、時間節(jié)點及目標,保障審計工作有序開展。
2、統(tǒng)籌組織并實施內部審計、外部審計及專項審計工作,確保審計程序合規(guī)、有效。對審計結果進行深入分析與評估,識別潛在風險與問題,提出改進建議并撰寫審計報告。
3、持續(xù)監(jiān)督和評估公司內部控制體系的有效性,確保其符合相關法規(guī)與標準。
4、負責審查公司的財務記錄、交易行為及合同文件,保障各項業(yè)務活動符合法律法規(guī)要求。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,財務、會計、審計或相關專業(yè)
2、具備5年以上大型企業(yè)或上市企業(yè)公司審計工作經(jīng)驗,持有中級以上審計師、注冊會計師資格者優(yōu)先考慮;具有大型國企審計項目審計級負責人、主審的工作經(jīng)驗或曾參與省級項目審計組或市級重點項目審計組工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
3、具備扎實的財務、會計及審計專業(yè)知識,熟悉審計、財務會計、金融投資管理領域的相關法律法規(guī)、風險內控知識和業(yè)務流程,能夠獨立完成審計項目調查、取證工作,獨立撰寫審計方案、審計報告、審計建議等審計工作所需的文書,熟練使用財務軟件、辦公軟件及審計工具;
4、工作嚴謹認真,具備良好的溝通協(xié)調能力、邏輯分析能力、分析判斷能力、解決問題的能力和文字表達能力;
5、具備較強的責任心和團隊合作精神,能夠承受一定的工作壓力。