崗位職位:
1、協(xié)助集團領(lǐng)導(dǎo)完成內(nèi)控制度的建立,健全企業(yè)業(yè)務(wù)風控體系,確保各項業(yè)務(wù)、流程風險可控;
2、獨立開展內(nèi)控專項調(diào)查,與客戶進行訪談,評估內(nèi)控制度設(shè)計和執(zhí)行的合理性和有效性;
3、具有一定的融資能力,開發(fā)或積累財務(wù)中介機構(gòu)及銀行的對接資源,具有多次對已投項目提供銀行融資等增值服務(wù)的經(jīng)驗。
4、負責公司所有項目投前財務(wù)盡調(diào)工作,包括:估值模型建立、投資收益測算、梳理企業(yè)問題清單并提供整改方案、項目風險分析及匯報等;
5、負責對公司境外項目的收購、并購、重組方案的設(shè)計及稅務(wù)籌劃分析工作,協(xié)調(diào)對接中介機構(gòu)相關(guān)財務(wù)盡調(diào)、資產(chǎn)評估等工作,完成財務(wù)盡調(diào)報告;
6、負責已投項目投后重大事項管理并提供財稅咨詢,具體包括:稅務(wù)籌劃、員工激勵方案設(shè)計、股權(quán)融資、銀行融資對接等增值服務(wù)及其他重大事項處理。
7、建立合作企業(yè)用戶風控檔案,對合作企業(yè)進行識別、評估、合規(guī)監(jiān)管,進行事前、事中、事后風險管控;
8、對授信資金安全進行管控,對授中和授后的風險點及時采取有效措施進行管控和處理;降低資金風險
9、完成公司年度內(nèi)部控制測評并編制工作底稿,對內(nèi)部評價、內(nèi)控審計中發(fā)現(xiàn)的問題形成整改意見,并跟蹤落實整改。
10、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜;
任職條件:
1、本科及以上學(xué)歷,財會、金融、審計等專業(yè)優(yōu)先;
2、有從事過審計或是投行業(yè)務(wù),熟悉內(nèi)控及投后要求,最好能獨立搭建財務(wù)內(nèi)控制度經(jīng)驗;
3、具有較強的數(shù)據(jù)敏感度及邏輯思維,擅于發(fā)現(xiàn)項目潛在風險并整改;
4、抗壓性強,工作高效,堅持以勤勉、謙遜、認真的態(tài)度,盡責、務(wù)實、細致,原則性強;
5、能接受出差