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更新于 10月23日

高級內(nèi)部審計

2.5-4.5萬
  • 合肥蜀山區(qū)
  • 3-5年
  • 本科
  • 全職
  • 招1人

職位描述

內(nèi)部審計上市企業(yè)CIA國際注冊內(nèi)部審計師財務/審計/稅務
一、工作經(jīng)驗
1. 外部企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗: 具有3年以上大型/上市公司內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,熟悉科技類企業(yè)的運營模式、財務管理體系和內(nèi)部控制流程,能將外部優(yōu)秀實踐經(jīng)驗引入公司內(nèi)部審計工作中。
2. 審計項目經(jīng)歷:主導或參與過多種類型審計項目,包括但不限于財務審計、合規(guī)審計、專項審計(如采購審計、銷售審計、工程項目審計等),具備從審計計劃制定、現(xiàn)場實施到報告出具的完整項目操作能力, 并能對審計發(fā)現(xiàn)問題提出有效整改建議和風險防范措施。
二、專業(yè)技能
1. 審計知識與技能: 系統(tǒng)掌握內(nèi)部審計理論與方法,熟悉內(nèi)部審計準則和相關(guān)法律法規(guī),能夠熟練運用審計抽樣、風險評估、內(nèi)部控制測試等技術(shù)手段開展審計工作,具備敏銳的洞察力和分析判斷能力,準確識別潛在風險和問題, 并形成有價值的審計結(jié)論。
2. 財務與會計知識:精通企業(yè)財務會計、管理會計、稅務會計等知識領域,能夠深入理解和分析企業(yè)財務報表,對財務核算、資金管理、成本控制等財務活動進行有效審計監(jiān)督,具備發(fā)現(xiàn)和糾正財務錯弊、優(yōu)化財務管理流程的專業(yè)能力。
3. 數(shù)據(jù)分析與處理能力: 熟練運用Excel、SQL等數(shù)據(jù)分析工具,能夠?qū)Υ罅控攧諗?shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)進行提取、整理、分析和挖掘,通過數(shù)據(jù)趨勢分析、比率分析、異常數(shù)據(jù)篩查等方法為審計工作提供有力支持,撰寫數(shù)據(jù)詳實、邏輯清晰的審計報告。
4. 風險管理與內(nèi)部控制知識:深入了解企業(yè)風險管理框架和內(nèi)部控制體系, 能夠?qū)ζ髽I(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性進行評估,識別關(guān)鍵控制點和風險環(huán)節(jié),提出針對性的內(nèi)部控制改進建議, 協(xié)助企業(yè)建立健全風險預警和應對機制,提升企業(yè)風險管理水平。

工作地點

合肥蜀山區(qū)科大訊飛股份有限公司

職位發(fā)布者

李柄榮/人事經(jīng)理

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