崗位職責:
1、對被審計單位經(jīng)營管理情況進行審查、評價,客觀披露各項審計發(fā)現(xiàn)問題,有效控制審計風險。
2、對集團各單位資金收支、收入確認、成本核算、稅金繳納、資產(chǎn)管理及使用等業(yè)務(wù)專項核查,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報,形成核查報告。
3、對核查發(fā)現(xiàn)問題拿出處理意見及整改措施,跟蹤問題整改落實,保證審計發(fā)現(xiàn)問題及控制風險點及時有效改善,促進企業(yè)管理。
4、組織企業(yè)內(nèi)部風險控制評價,對內(nèi)控制度的健全性、有效性及風險管理進行檢查。
任職條件:
1、本科及以上學歷;
2、會計師事務(wù)所或大型制造業(yè)同類崗位3年以上工作經(jīng)驗;
3、審計、會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)。