1、對公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
2、對公司各內部機構、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務報告、業(yè)績快報、業(yè)績預告、業(yè)績快報、自愿披露的預測性財務信息等;
3、協助建立健全反舞弊機制,確定反舞弊的重點領域、關鍵環(huán)節(jié)和 主要內容,并在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為;
4、配合公司聘請的外部審計機構,完成年度財務報告的相關審計工作;
5、負責股東名冊的管理;
6、協助組織董事會、股東大會及相關資料的準備;
7、募集資金的監(jiān)管,固定資產、無形資產的監(jiān)管、抽查;
8、董事會及審計委員會指定的其他相關工作
崗位需求:
1、本科及以上學歷
2、會計、審計、財務管理相關專業(yè)
3、2年以內企業(yè)內部審計工作經驗
4、具有會計專業(yè)知識、審計專業(yè)知識
5、熟練運用各類辦公軟件、財務相關軟件
6、工作細致認真嚴謹、有較強的執(zhí)行力、較強的數據處理能力、分析能力