崗位職責:
1、負責制定、完善公司內部審計制度;
2、負責擬定年度審計計劃并執(zhí)行;
3、負責公司臨時安排的經濟責任、內部控制、離任及其他專項審計監(jiān)督活動;
4、負責編制審計報告,并提出處理意見和建議,監(jiān)督問題的整改;
5、定期向總裁匯報內部審計計劃的執(zhí)行情況以及內部審計工作中發(fā)現的問題;
6、內部審計工作報送審計委員會,受審計委員會監(jiān)督;
7、對審計員進行專業(yè)知識培訓;
8、監(jiān)督審計底稿的歸檔。
任職要求:
1、學歷及專業(yè):本科及以上學歷,工商企業(yè)管理、會計、審計等相關專業(yè)。
2、資格證書:內審師、審計師、會計證書等優(yōu)先。
3、相關工作經驗:具備上市公司審計管理相關工作經驗
4、知識技能:有較強的風險意識,協(xié)調、溝通表達能力強;處事誠信、正直、公平、公正、嚴禁、保密;具有深度思考能力;了解民法典、公司法、產品質量法、安全生產法等國家相關的法律法規(guī);了解公司的各項規(guī)章制度和文件。