(一)供方管理
1、負責建立合格供應商名錄,建立供應商資料檔案庫,每類原輔材料及備件至少3家以上供應商。
2、負責組織外購、外協(xié)、外包產品合格供方的考核、評價,經考核合格納入合格供方名錄,作為外購、外協(xié)、外包產品的依據。
3、收集供應商的相關資質及信息,按照體系要求做好供方調查及評價,質量分析匯總等。
(二)采購管理
1、組織本部門負責的質量體系要求,根據年度質量工作計劃,結合本部門工作特點制定質量工作計劃、質量目標分解、并組織實施落實。
2、制定完善采購體系建設(流程標準與制度),完善合同簽訂法律條款與商務條款。
3、負責外購、外包產品質量控制。
4、審核物資采購計劃,包括采購物資項目、數量、價格的審批。
5、負責采購預算與成本控制,成本控制在預算范圍內。
6、負責原材料、標準件、化工產品、普加刀具、工具、量具、焊條、機械零部件、電器設備、木料及外包等產品的采購。
7、督促采購員及時辦理物料的檢驗、入庫手續(xù)、索要發(fā)票和相關質量證明。
8、組織采購物資的接收管理工作。
9、協(xié)調有關部門解決使用過程中出現的質量問題,退換貨、返廠、追償工作
(三)應付管理
1、督促采購員采購及外包外協(xié)賬的建立,每月與財務及供應商核對應付賬款,做到每月賬清。(要求建立總賬及明細賬)
2、根據約定付款方式,同供應商洽商合作付款條件,監(jiān)督供應商按合同約定的供貨周期執(zhí)行。
3、督促采購員同供應商洽談付款周期,建立掛賬付款流程,請購、合格入庫、發(fā)票等相關手續(xù)齊全后辦理掛賬,制定年度及月度付款計劃,到達賬期后按計劃付款。
職位福利:周末雙休、五險一金、交通補助、包吃、帶薪年假、定期體檢