1、制定和完善公司內(nèi)部審計制度、流程及審計標準,不斷優(yōu)化審計體系;
2、組織并參與內(nèi)部審計項目,包括財務(wù)審計、內(nèi)控審計、項目審計等,確保公司運營符合法律法規(guī)及公司政策;
3、定期向管理層匯報審計結(jié)果,提出改進建議,協(xié)助管理層改善公司治理和內(nèi)部控制;
4、負責重大問題的請示、匯報、審計意見書、審計報告等材料的撰寫,在內(nèi)部審計過程中關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,為公司提供決策建議。
任職要求:
1、本科以上學歷,8年以上內(nèi)部審計工作經(jīng)驗,有醫(yī)藥行業(yè)內(nèi)部審計工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務(wù)、會計、審計法規(guī),有較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有較強的判斷和決策能力;
3、具有高度敬業(yè)精神,工作責任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守。