一、崗位描述
1. 協(xié)助審計項目負責人開展經濟責任審計、財務審計、合同審計、資產審計、內部控制審計、管理審計等各類審計工作。
2. 負責對公司及子公司各個業(yè)務流程及公司層面內部控制設計及執(zhí)行的有效性進行監(jiān)督評價,包括制度、流程設計的合理性、執(zhí)行的合規(guī)性;
3. 參與起草審計報告,客觀反映被審計單位或部門情況,給予公正評價并提出建設性建議和處理意見。
4. 開展內部管理督查、專項督查及其他審查,協(xié)助公司風控及合規(guī)體系的建設與完善。
5. 協(xié)助審計項目負責人完成公司內控、費用及經營績效等內部審計工作。
6. 識別業(yè)務實施全過程的相關風險,提出改進建議并敦促整改,并定期出具內部審計報告。
7. 對下屬子公司各類業(yè)務出具監(jiān)督報告,追蹤審計和監(jiān)察中發(fā)現問題的整改情況。
8. 監(jiān)督、檢查公司各部門及人員的行為規(guī)范及遵守規(guī)章制度的情況
9. 協(xié)助公司開展內部反舞弊工作,完成領導交辦的其他工作。
10. 按照審計程序和方法,收集、鑒定審計證據,對其真實性、完整性負責。
二、 任職要求
1. 本科及以上學歷,審計、會計、財務管理、審計學等相關專業(yè)。
2. 具有注冊會計師CPA、注冊審計師CIA資格證書者優(yōu)先,3 年以上上市公司內審工作經驗,一年以上內部審計管理經驗。
3. 熟悉財務管理、會計、內部審計專業(yè)知識,精通審計、熟悉國家財務政策、會計準則。
4. 獨立編寫內部審計報告,能運用工具對審計數據進行分析并完善內控。
5. 具備良好的溝通表達、分析、壓力承受、風險評估分析能力,較強的執(zhí)行力和團隊合作精神。
6. 28 - 40 歲以內。