主要職責:
1、參與基地所有重要會議,收集經(jīng)營數(shù)據(jù)并提煉會議關鍵信息,以識別審計風險點;
2、參與基地內控體系建設,推動相關管理制度的制訂,并對基地內部控制制度是否健全、內部控制制度的事前、事中和事后的有效性、合理性、執(zhí)行性進行風險評估與測評;
3、開展基地各類中小型專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,編制審計項目的審計報告;
4、加強對基地經(jīng)營管理和各部門的監(jiān)督與控制,嚴肅財經(jīng)紀律,差錯揭弊,改善經(jīng)營管理,確保有關規(guī)章制度切實有效執(zhí)行,提高經(jīng)濟效益,并對重要相關經(jīng)營活動開展專項審計調查;
5、對公司各經(jīng)濟活動部門不按規(guī)章制度辦事、違法亂紀、營私舞弊、破壞公司財產(chǎn),損害公司經(jīng)濟利益的現(xiàn)象直接進行審計監(jiān)督;
6、對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議,督促執(zhí)行;
7、按時完成領導交辦的其他相關工作。
主要要求:
1、從事財務或內部審計工作5年以上,具有制造行業(yè)內審或舞弊審計經(jīng)驗更佳;
2、熟悉企業(yè)內部控制流程,具備主動發(fā)現(xiàn)問題的能力;
3、工作認真細致,具有職業(yè)敏感度;
4、具備較強的溝通、協(xié)調、執(zhí)行能力以及寫作能力;