崗位內(nèi)容:
1、組織開展和落實(shí)內(nèi)部審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì),配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司的審計(jì),并對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行跟蹤,督促整改。
2、檢查公司及相關(guān)部門的內(nèi)部控制制度和管理體系的執(zhí)行情況,并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)型進(jìn)行評(píng)價(jià)。
3、能獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目,包括制定計(jì)劃、執(zhí)行程序、編制工作底稿和報(bào)告。
4、具備風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及提出改進(jìn)建議的能力。
5、及時(shí)更新和完善內(nèi)部控制流程和文檔。
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項(xiàng)。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,至少6年內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。
2、熟悉審計(jì)流程和方法,熟練運(yùn)用辦公軟件。
3、具有較強(qiáng)的組織和領(lǐng)導(dǎo)能力。
4、熟悉財(cái)經(jīng)法規(guī)、內(nèi)部控制制度及行業(yè)(房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等)的業(yè)務(wù)流程。
有制造業(yè)/服務(wù)業(yè)/上市公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先