崗位職責:
1、擬訂內部審計計劃;實施內部審計項目等;
2、負責內部審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤,定期匯報進展,建立、管理內部審計整改臺賬;
3、協(xié)助做好外部審計配合工作,建立、管理內部審計整改臺賬,督促落實外部審計整改工作,定期匯報進展;
4、協(xié)助完善公司內控系統(tǒng),對公司所頒布的制度及流程的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,參與編寫公司內部審計方案并持續(xù)完善;
5、履行綜合監(jiān)督職能,完成上級安排的相關工作。
任職資格:
1、三年及以上相關審計崗位工作經驗,具有中級及以上職稱或取得注冊會計師證書、CIA證書優(yōu)先:
2、熟悉內部審計相關法律法規(guī)文件,熟悉內部審計業(yè)務,具備負責具體審計項目全過程協(xié)同的業(yè)務能力;
3、酒水行業(yè)審計經驗的優(yōu)先,上市公司審計經驗優(yōu)先
4、對集團及子公司內部控制系統(tǒng)目前的制度和流程能迅速熟悉,并對內控系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行評估;
5、嚴格遵守公司行為準則和職業(yè)道德,保守工作秘密。